Número do Empenho | 302002 |
Data de emissão | 28/10/2024 |
Valor Empenhado | R$ 10.500,00 |
Valor Liquidado | R$ 10.500,00 |
Valor Pago | R$ 10.500,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***992723** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG. E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS SIGTV GND3 DO MUNICIPIO - CONF. NOTA FISCAL Nº 000095 |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MOURA AUTO PECAS E SUPERMERCADO LTDA |
CPF/CNPJ | ***447630001** |
Endereço | R DOCATE RUFINO, 0, CENTRO, 64.545-000 |
Cidade | SANTA CRUZ DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Código da Aplicação | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Ação | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BASICO FIXO E APOIO PSB |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Material de Consumo |
Subelemento de Despesa | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |