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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho32003
Data de emissão01/02/2024
Valor EmpenhadoR$ 1.400,00
Valor LiquidadoR$ 1.400,00
Valor PagoR$ 1.400,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***992723**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROG. CRIANÇA FELIZ NO MUNICIPIO - CONF. NOTA FISCAL Nº 000040
Dados do Credor
Nome do CredorADAUTO DE SOUSA CAMARCO 00589687336
CPF/CNPJ***289610001**
EndereçoRUA GETULIO VARGAS, 179, CENTRO, 64.500-000
CidadeOEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Fonte de recursoTransferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAssistência à Criança e ao Adolescente
ProgramaOBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
AçãoMANUTENCAO DO PROG. CRIANÇA FELIZ/PRIM. INFANCIA SUAS
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaSERVIÇOS GRÁFICOS
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
01/02/2024 26 1 1.400,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000312100026 000318 01/02/2024 1.400,00