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Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho253011
Data de emissão09/09/2024
Valor EmpenhadoR$ 4.500,00
Valor LiquidadoR$ 4.500,00
Valor PagoR$ 4.500,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***128553**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET A PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MES DE JULHO DE 2024 - CONF. DOC. FISCAL Nº 02024079
Dados do Credor
Nome do CredorVIRTEX TELECOM EIRELI
CPF/CNPJ***395620001**
EndereçoRUA FRANCISCO PROTA, 138, CENTRO, 64.600-026
CidadePICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoAdministração
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENÇÃO,FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaSERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
09/09/2024 26 1 4.500,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
003394100018 003378 10/09/2024 4.500,00