Número do Empenho | 162031 |
Data de emissão | 10/06/2024 |
Valor Empenhado | R$ 4.500,00 |
Valor Liquidado | R$ 4.500,00 |
Valor Pago | R$ 4.500,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***128553** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET A PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2024 - CONF. DOC. FISCAL Nº 01834823 |
Dados do Credor |
Nome do Credor | VIRTEX TELECOM EIRELI |
CPF/CNPJ | ***395620001** |
Endereço | RUA FRANCISCO PROTA, 138, CENTRO, 64.600-026 |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENÇÃO,FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |