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Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho131029
Data de emissão10/05/2024
Valor EmpenhadoR$ 12.242,00
Valor LiquidadoR$ 12.242,00
Valor PagoR$ 12.242,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***128553**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS AO PREFEITO E VICE-PREFEITA MUNICIPAL COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS E BUSCAR RECURSOS PARA INVESTIMENTOS NO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2024
Dados do Credor
Nome do CredorAEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ***791290001**
EndereçoRUA SAO PEDRO, 1977, CENTRO,
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaGABINETE DO PREFEITO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoAdministração
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaPassagens e Despesas de Locomoção
Subelemento de DespesaPASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
10/05/2024 26 1 12.242,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001747100069 001754 10/05/2024 12.242,00