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Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho57003
Data de emissão26/02/2024
Valor EmpenhadoR$ 511,42
Valor LiquidadoR$ 511,42
Valor PagoR$ 511,42
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***518363**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO EM VEICULO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE - CONF. NOTA FISCAL Nº 153656
Dados do Credor
Nome do CredorVIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
CPF/CNPJ***986900001**
EndereçoAV JOAO XXIII, 1950, BAIRRO DOS NOIVOS, 64.049-010
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoSAÚDE
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
26/02/2024 26 1 511,42
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000388100027 000391 27/02/2024 511,42